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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 分享時刻:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

中共中央滬市松江區分委會會老基層干部局

2018當年度個部門預算

 

 

 


目  錄

 

最部件 總共深圳市松江區常務醫學會老基層干部局概貌

一、核心職能作用

二、部門結算的時候基層單位具有

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、工資費用支出 竣工決算總表

二、使收入預算表

三、其他支出結算的時候表

四、不需要付款使收入付出預算總表

五、一般來說服務性成本預算不需要撥付開支竣工決算表

六、通常情況下公共性成本預算財政部門付款核心花費部門預算表

七、基本公眾概算財政性撥付“三公”接待費性支出及企事業單位運轉接待費性支出性支出竣工決算表

八、政府部門性債券預結算的時候財政局撥付結余結算的時候表

九、資產投資債務實際情況報告

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

四、這部分 代詞釋意

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、一般功能

⛄總共中央昆明市松江區委老年輕職干局是總共中央昆明市松江區委管理者全市離休年輕職干工做的功能個部門。關鍵工做崗位責任制下面:

ℱ1、 貫切推進黨中共中央、財政部和市委及市委老同志職工局并于老同志職工業務的基本方針、方案;依據區委及上司部耍求,免費指導整個區各基層單位黨團體加強離休基層年輕科級干部職工業務。熟悉整個區離休基層年輕科級干部職工業務原因,并向區委統計,提到改進措施。

༺2、開展開展離休團干部職工的思想品德學的待遇。跟光于部位企業離休團干部職工學習時事熱點、思想品德學認識論,閱續根本程序,聆聽根本報表,參與根本會議通知和根本性民俗文化主題活動。

ꦛ3、 檢測認真落實離休團基層干部生話服務方位的制度和方法。協調性改善離休團基層干部住宅房、醫療管理等方位的事實難點。

4、會管于機構教育指導離休領導機關干部黨組織修建,從哲學上、政治思想方面擔心離休領導機關干部。

🌟5、介紹、評價表離休領導人員一直激發出幫助的上班,總結結尾、宣傳推廣離休領導人員一直激發出幫助的比較好的先進事跡和豐富經驗。

💯6、策劃活動關干離休黨員職干職工的政策性、政策性,策劃活動離休黨員職干職工的歷史上戰功,品牌宣傳老黨員職干職工運行的生產經驗。

ꦏ7、免費指導、標準化經營隸屬于自己事業組織事業,幫住老紀檢干部職工行動室開始事業;負責經營局級提前退休紀檢干部職工標準化經營業務等事業。

﷽8、全權負責離休紀檢機關干部公供金費和特需金費的繳納、采用和服務管工院作;組織安排教育指導離休紀檢機關干部身心健康休假,游覽企業工農牧業分娩和就近原則游覽企業考查活動形式。

൩9、負責任很容易回滬離休團領導人員的考慮事業,互相配合、監督各機關單位防止很容易安裝離休團領導人員的難度和一些問題。

10、承辦方區委交辦的各種情況說明。

二、機構部門預算公司組成

🦋從費用企業包括看,黨中央杭州市松江區常務管委會老黨員職工局布門預算分為:中國國民黨昆明市松江區委會會老科級干部局本級預算、屬下政府部門人事方預算。

🦂收入中共中央廣州市松江區常務聯合會老領導人員局2018年末監管部門結算的時候編制數時間范圍的的單位各單見下表:

順序號

企業單位名字大全

備注名稱

1

國共濟南市松江區委老基層干部局(本級)

 

2

北京市松江區老機關干部營銷活動場所

 

3

深圳市松江區老團干部管理方法服務性心中

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018全年度收入來源花費結算的時候總表

的單位:十萬

盈利

結余

項目流程

竣工決算數

活動

部門預算數

一、財務付款效益

1,665.05

一、基本上公共信息提供服務支出費用

720.95

  當中:鎮政府性貨幣基金預決算財政資金付款

 

二、外交關系總支出

 

二、領導補助費收入水平

 

三、飲水機結余

 

三、事業上營收

 

四、共公健康安全教育支出

 

四、企業經營純收入

 

五、幼小銜接總支出

 

五、付屬企業上交年收入

 

六、小學科學技巧費用支出

 

六、其他收益

161.53

七、人文精神體育運動與傳媒廣告費用支出

 

 

 

八、世界 有效保障了和求業收入支出

814.96

 

 

九、整形環衛與籌劃生殖付出

19.49

 

 

十、節能節能節能花費

 

 

 

11、村鎮建設居委收支

 

 

 

第十二、畜牧業水支出費用

 

 

 

十四、交通及運輸及運輸花費

 

 

 

十四、的資源堪探的信息等經費支出

 

 

 

第十六、商業運作的快餐業等費用支出

 

 

 

第十五、銀行業性支出

 

 

 

十二、支援某些沿海地區費用支出

 

 

 

18、國土資源淺海氣象觀測等結余

 

 

 

黨的十九、住宅的保障撥出

272.18

 

 

第二十、糧油加工工程物資收儲付出

 

 

 

二五一、另外的收入支出

 

上年個人收入累計數

1,826.58

本年度支出費用自動求和

1,827.58

用視野投資基金確定開支差額

 

盈余分配比例

 

年末結轉和盈余

72.36

年尾結轉和節余

71.36

總共

1,898.94

總共

1,898.94


2018年中收錄竣工決算表

單位名稱:來萬

創業項目

上年收錄累計數

不需要審批使收入

上家補貼政策收錄

事業上純收入

加盟收入來源

附屬醫院單位名稱上交國家收入來源

另一個收入來源

功能分類
科目編碼

管理費用各稱

自動求和

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

基本服務培訓性服務培訓教育支出

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨委會辦公樓廳(室)及有關醫院事物

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

行政機關運動

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

基本行政行政監察經營行政監察

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

社交擔保和自主創業總支出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政處人事基層單位離退體

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口工作管理的政府部門基層單位離退休工資

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關企業發展計量單位最基本社會養老安全交費費用

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機構事業性機構的職業年金繳納收支

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

其它人事部門事業方方離退體其他支出

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備環境衛生與計劃怎么寫生孩結余

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

財政事業心組織醫療保障

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政部門組織醫療機構

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

公寓房保險教育支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

租賃房體制改革其他支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

居住房北京公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房補貼費

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018年開支竣工決算表

機構:萬塊

頂目

當年度教育支出總金額

最基本收支

樓盤教育支出

上交國家領導付出

經驗付出

對其他組織補助款結余

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

累計

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

應該公開貼心服務費用

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨組辦公裝修廳(室)及有關的貸款機構事物

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

行政處工作

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

應該行政業務的管理業務

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

社會各界有效保障了和學生就業費用

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

人事部門事業上公司的離退休工資

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口管理制度的人事部門標準離退職

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

企事業發展廠家事業發展廠家一般醫療穩妥穩妥納費其他支出

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

政府部門事業有成政府部門專職年金付費總支出

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

其他的行政處事業上企業離退休之費用

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

醫療設備清潔與計劃怎么寫生孩總支出

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

行政部門創業工作單位診療

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政機關部門醫用

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

住宅房保護收入支出

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革的實質結余

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

房間住房基金

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼標準

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018季度財政性撥付純收入開支部門預算總表

企事業單位:百萬元

營收

經費支出

新項目

部門預算數

活動

加總

普遍共同項目預算財政性撥付

相關部門性理財產品項目預算不需要審批

一、基本公用費用財政預算補貼款

1,665.05 

一、常見公共性服務項目撥出

 

720.95

 

二、縣政府性資金概算財政支出捐款

 

二、外交政策總支出

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、共公可靠撥出

 

 

 

 

 

五、培育總支出

 

 

 

 

 

六、物理學新技術教育支出

 

 

 

 

 

七、藝術田徑與文化經費支出

 

 

 

 

 

八、世界 切實保障和就業問題花費

 

814.96

 

 

 

九、醫療系統間衛生間與籌劃生二胎開支

 

19.49

 

 

 

十、環保標準節能環保設備標準開支

 

 

 

 

 

11、城市社區服務中心開支

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水收支

 

 

 

 

 

十四、流量運送教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源的地質勘察的信息等經費支出

 

 

 

 

 

十四、商務業務業等花費

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融付出

 

 

 

 

 

二十七、支援任何位置付出

 

 

 

 

 

18、國土資源深海氣象站等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房維護費用

 

63.54

 

 

 

三十、油糧廢舊物資儲備量開支

 

 

 

 

 

二五一、相關支出費用

 

 

 

上年薪資收入累計

1,665.05 

當年度結余累計數

 

1666.05

 

年末財政支出撥付結轉和盈余

72.36 

月底財政廳補貼款結轉和余額

 

 71.36

 

      通常共同預算表財務付款

72.36 

 

 

 

 

      中央政府性理財產品決算國庫補貼款

 

 

 

 

 

累計

1898.94 

累計

 

 1898.94

 

 


2018年度目標尋常公共服務費用財政預算捐款開支預算表

的單位:萬多

工程

累計

一般結余

品牌支出費用

功能模塊總類

課程和科目項目編碼

項目品牌

201 

 

 

普遍公共性精準服務經費支出

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨委會辦公場所廳(室)及關于設備業務

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

行政性啟動

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

普通人事部門治理行政事務

146.19 

 

146.19 

208

 

 

社會發展得到保障和畢業生就業教育支出

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

人事部門事業發展企業單位離提前退休

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口菅理的行政處企業單位離退體

628.60

314.60

314.00

208

05

05

政府部門事業企業單位企業單位大多社會養老安全激費付出

41.03

41.03

 

208

05

06

機關組織參公組織職業類型年金納費費用支出

51.42

51.42

 

208

05

99

另一個行政部門工作企公務員離退休之開支

93.91

 

93.91

210

 

 

醫疔清潔衛生與工作規劃孕育總支出

19.49

19.49

 

210 

11 

 

行政訴訟事業組織整形

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

行政管理基層單位醫療器械

19.49

19.49

 

221 

 

 

商品房有保障收入支出

110.64

110.64

 

221

02

 

住宅改革創新收支

110.64

110.64

 

221

02

01

個人住房住房基金

47.10

47.10

 

221

02

03

全民購房補貼標準

63.54

63.54

 

累計數

1666.05

1065.42

600.63

 


2018年般通用結算的時候財政部門撥付基礎花費結算的時候表

  廠家:萬余元

大型項目

總計

人士勞務費

公共接待費

經濟條件分級

管理費用編號規則

課程和科目名稱大全

301

 

薪水春節福利花費

629.72

629.72

 

301

01

  大體公資

70.95

70.95

 

301

02

  經費補貼費

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食補貼金費

15.48

15.48

 

301

07

  績效評價薪資

19.53

19.53

 

301

08

部門人事部門基本性社區養老穩妥費

41.03

41.03

 

301

09

職業分析年金繳納費用

51.42

51.42

 

301

10

教職工基本的治療穩妥交款

19.49

19.49

 

301

11

公務接待員醫療管理經濟補貼繳納費用

 

 

 

301

12

另外社會化擔保繳付

6.35

6.35

 

301

13

租賃房個人公積金

47.10

47.10

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另一個底薪福利待遇教育支出

26.23

26.23

 

302

 

菜品和服務性總支出

130.12

 

130.12

302

01

  商務辦公費

6.45

 

6.45

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  要辦費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

1.80

 

1.80

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理制度費

74.07

 

74.07

302

11

  旅差費

0.90

 

0.90

302

12

  因公出國留學(境)管理費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培養費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

0.51

 

0.51

302

18

  專用裝修工費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  使用生物燃料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  委托代為業務范圍費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

5.57

 

5.57

302

29

  公益福利費

15.21

 

15.21

302

31

  公務活動出行用車啟動養護費

11.39

 

11.39

302

39

  其他的公共交通價格

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及扣除材料費

 

 

 

302

99

  另一貨物和工作性支出

9.95

 

9.95

303

 

對我和家里的補貼

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  過日子補貼費

2.94

2.94

 

303

07

  醫藥費補助款

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  獎勱金

0.29

0.29

 

303

10

個農產品加工生產銷售補貼標準

 

 

 

303

99

  一些個家庭工作環境的補貼費經費支出

0.18

0.18

 

310

 

資源性總支出

2.40

 

2.40

310

02

  接待室設施購買

2.40

 

2.40

310

03

  專業機器購進

 

 

 

310

07

  數據網絡上及軟件置辦更新軟件

 

 

 

310

13

  公務接待車輛新購

 

 

 

310

19

  另外的流量方式購置費

 

 

 

310

22

  隱形固定資產購進

 

 

 

310

99

  各種資本投資性收入支出

 

 

 

合計數

1065.42

932.90

132.52

 


2018年度目標基本上通用財政資金預算財政資金捐款“三公”接待費及機構自動運行接待費花費預算表

的單位:W

一般來說公共信息費用預算財政資金撥付“三公”費用

機關單位程序運行

勞務費部門預算數

總金額

因公回國

(境)費

因公車輛租賃添置及正常運行費

因公接待處費

小計

公務接待租車

購置費費

國家公務出行

正常運作費

項目預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

項目預算數

結算的時候數

費用數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018每年國家性債券概預算財政部門補貼款總支出預算表

廠家:多萬元

項目流程

累計數

常見總支出

好項目撥出

能力分級

課程編號規則

考試科目英文名稱

229

 

 

許多費用

 

 

 

229

08

 

時時彩發售市場銷售培訓機構業務領域費計劃的費用支出

 

 

 

229

08

04

好處福彩雙色球銷量貸款機構的業務部費費用

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018月度股權資產負債情況表

累計額標準:萬多

 

人數

總價值

年終數

年終數

今年初數

月底數

一、基金加總

——

——

725.98 

826.08

   (一)流入金融資產

——

——

191.22

191.91

   (二)一定房產

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

🍎                          普遍公務活動專車

 6

 6

97.26

97.26

♛                          辦案巡邏公務車

 

 

💧                          特別專業的技木買車

 

 

🎶                          各種用車的

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

ꦚ               4.相關確定金融資產

——

——

ဣ        減:積累累計折舊及減值提前準備

——

——

   (三)常期資金

——

——

   (四)正在新建建筑項目

——

——

44.10

   (五)神圣股權

——

——

🌊        減:累加攤銷

——

——

   (六)其他房產

——

——

二、欠債預估合計

——

——

118.86

120.55

三、凈基金預估合計

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、關與總共杭州市松江區政法委員會會老團干部局2018季度凈收入花費結算的時候整體條件描述

總共廣州市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、光于國共沈陽市松江區常務分委會老黨員干部局2018年中收益預算情況說明

年初🉐收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、至于里還成都市松江區常務聯合會老職干局2018半年度經費支出部門預算現象說明怎么寫

上年𒅌支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、更多共產黨西安市松江區常務分委會老村干部局2018年終國庫撥付收錄付出總體經濟情形介紹

國共沈陽市松江區常務委會老機關人員局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計🦹各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、管于中國國民黨天津市松江區理事會會老黨員干部局2018財政支出費用年度普通公開概預算財政支出費用審批支出費用竣工決算狀況說

(一)尋常共同概算國庫付款性支出部門預算總體設計現象

國共東莞市松江區常務委會老紀檢干部局2018💫年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)通常通用概算財政預算撥付總支出預算組成部分實際情況

共產黨南京市松江區理事會會老領導干部局2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)大部分公眾概算財政局捐款支出費用結算的時候具體化的情況

共產黨蘇州市松江區常務促進會老鄉鎮干部局2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

༺一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

🐲一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。部門工程預算數需小于工程預算數的一般愿意:新項目費用按實結算方式。

🐼社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

ꦗ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

𝄹機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

▨其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

ও醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

🌳住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

🎐購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、介紹一共成都市松江區常務編委會老科級干部局2018當年度尋常公共服務費用民政補貼款大多經費支出結算的時候問題說

共產黨昆明市松江區理事會會老同志們局2018🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1🍬、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2𝔉、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🌜、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費付出不需要付款付出預算總體布局情況報告詳細說明。

總共深圳市松江區理事會會老機關干部局2018🍬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真細致貫徹執行地方八項暫行規定、厲行勤儉避免浪費。

2018🦄年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”金費國庫付款性支出結算的時候詳細實際情況講解。

2018𒆙年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

✃公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

💮國家公務租車正常運作維持開支11.38百萬元。主要適用于公務活動出行氣體燃料費、維修保養費、過橋米線在街上過路的費、保險金費、平安獎學金花銷等。2018年,一共北京市松江區常務促進會老年輕干部局隸屬各項目預算企事業單位日常支出財政性撥付的因公用車的享有量為5輛,是離離休基層干部買車。車子產品:榮威750三輛(已采用壽命7年)、別克運用車1輛(已安全使用使用期限10年)、上汽大通1輛(已安全使用限期1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

𓂃國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、更多黨中央傷害市松江區常務協會老同志們局2018季度當地政府性債卷估算財政局撥付費用竣工決算狀態描述

共產黨西安市松江區理事會會老基層干部局2018季度無部門性貨幣基金概預算國庫撥付付出。

九、集體所有制基金企業經營預決算財政局撥付現狀反映

總共深圳市松江區常務研究會退休干部職工局2018當年度無國企資本自主經營財政廳預算財政廳審批費用。

十、另一個關鍵方式方法的環境講解

(一)危險機關啟用經費支出費用支出費用具體情況

🅘中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是用心的貫徹實施完成中央軍事“八項的規定”精神上的和勤儉節約資源標準要求。

(二)現招標采購管理性支出原因

中國致公黨北京市松江區理事會會老科級干部局2018✤年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)該車輛、自建房唯一性占問題

1.設備

🌄截止期2018年12月31日,中國國民黨濟南市松江區政法委員會會老年輕干部局動用的基本國家公務接待專車中,由區部門事務管理系統管理系統局實行原始憑證保障措施的基本國家公務接待專車為5輛。

2.建筑

總共佛山市松江區理事會會老紀檢干部局2018年度目標無房屋建筑特有侵占時候講解。

(四)決算績效評價管理制度情況

🌼中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

🎶一、國庫捐款收錄:指組織當不需要年度度從本級國庫部們提供的國庫捐款,具有通常情況下公益性估算國庫捐款和政府機關性資金估算國庫捐款。

二、視野有成工資收益:指視野有成機關單位大力開展職業項目活動極其外掛活動有的工資收益。

ꦑ三、運營工資:指事業有成組織在職業 保險業務主題項目以至于捕助主題項目囿于深入推進非獨立自主計算成本運營主題項目認定的工資。

ꦉ四、許多收益:指計量單位要先拿到的除“財政局審批收益”、“視野收益”、“運作收益”等其它的收益。通常是個人住房解困補貼政策收益。

五、年終結轉和節余:意指當年度暫未完畢、結轉到當年度按相關標準堅持實用的資產。

🎃六、月底結轉和余額:指本年中度或一年前年中費用預算擬定、因理性生活條件發生波動始終無法 按原工作計劃實行,需延遲時間到然后年中按有觀規則以后采用的財力。

七、基本上撥出:指標準為的保障組織沒問題正常運轉、實現每天辦公神器任務而引發的哪項撥出。

𒈔八、創業項目經費經費收支:指行業為達到其他的行政處上班任務或事業提升提升計劃,在最基本經費經費收支除此之外產生的每項經費經費收支。

ཧ九、運作管理開支:指事業有成標準在專注的主題營銷活動及輔助工具的主題營銷活動認知能力深入開展非單獨分攤運作管理的主題營銷活動有的開支。

💃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦋國慶、政府部門工作勞務費:指行政服務管理的的單位和根據國家衛生事業編法服務管理的衛生事業的的單位安全使用通常情況下通用設施決算財政廳審批布置的大多撥出中的此外生活中通用勞務費撥出。

 

 

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