廣州市松江區科技產業館
2019全年度部門乃至每一位員工預算
目 錄
第一次的部分 杭州市松江區科持館情況
一、通常職權
二、行業部門預算計量單位分為
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
一、納入性支出部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、結余竣工決算表
四、財務付款收益收支預算總表
五、尋常公開費用財務捐款經費支出預算表
六、似的通用費用財政廳付款一般費用結算的時候表
七、一般的公共信息概預算財政預算付款“三公”資金投入及行政單位加載資金投入支出費用竣工決算表
八、相關部門性新基金費用不需要撥付付出結算的時候表
九、財產資產負債情況報告表
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
4.位置 專有名詞解釋
第一部分 上海市松江區科技館概況
一、主要職能作用
♔全面提升體育館科晉知識建筑設施的建設,引進人才或自籌展館介紹,干好科晉知識臨時倉庫展及巡展辦公;緊密配合全國科學的技術活動周、科晉知識日、重慶科學的技術節等,抓好科晉知識巡展等系活動;公司抓好“我就在我身邊的科學的”科晉知識人像攝影、科晉知識征文、夏令營等青男孩科晉知識學前育兒教育職業培訓及風格實現活動;面向于街道辦事處、機構,籌辦學術洽談洽談、科晉知識知識講座等活動;全面提升與區青男孩人文素質科晉知識學前育兒教育實現培訓基地及機構間的溝通,完成“流通科學的技術館”事業;責任人完成科晉知識畫廊品牌宣傳辦公及書刊信息室的管控。
二、公司設置
根據上述職責,上海市松江區科技館設3個增設構造,分為:公司室、表現訓練部、科晉開發建設部。
第二部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算表
2019年終工資花費竣工決算總表
廠家:萬元左右
收入來源 |
費用 |
||
活動 |
結算的時候數 |
工程項目 |
部門預算數 |
一、一般來說公共性概預算財政性審批盈利 |
782.25 |
一、尋常公共性精準服務總支出 |
|
二、政府機關性新基金預算表國庫審批收入來源 |
|
二、外交政策開支 |
|
三、領導補貼費年收入 |
|
三、防御教育支出 |
|
四、事業上的薪資 |
|
四、共公安全性高開支 |
|
五、開薪資 |
|
五、學前教育總支出 |
|
六、附帶企業單位繳納凈收入 |
|
六、科學有效工藝花費 |
682.60 |
七、別的盈利 |
|
七、文化課文旅體育競技與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
八、社會中保險和自主創業總支出 |
58.14 |
|
|
九、環保鍵康費用 |
20.71 |
|
|
十、節能減排健康收入支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮居委收入支出 |
|
|
|
12、農林業水性支出 |
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|
13、公路交通貨運費用支出 |
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十四、影視資源勘查訊息等經費支出 |
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|
第十五、業務服務項目業等總支出 |
|
|
|
第十五、財富管理花費 |
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|
十六、支助別的地區劃分費用支出 |
|
|
|
二十、自然的能源浮游生物氣象學等開支 |
|
|
|
第十九、公寓房保證支出費用 |
20.21 |
|
|
二是、糧油食品工程材料儲備庫撥出 |
|
|
|
二五一、災難防控及急救安全管理收支 |
|
|
|
二12、同一結余 |
|
當年度薪資自動求和 |
782.25 |
上年結余總計 |
781.66 |
用自己事業貨幣基金補救結余差額 |
|
余額合理安排 |
|
年終結轉和余額 |
|
年尾結轉和盈余 |
0.59 |
合計 |
782.25 |
總共 |
782.25 |
2019年末使收入預算表
企業:萬余元
工程項目 |
上年收錄自動求和 |
國庫捐款薪資收入 |
上級部門津貼納入 |
視野薪水 |
經驗使收入 |
附帶行業繳納使收入 |
其余薪水 |
||||
功能分類 |
會計分類分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
782.25 |
782.25 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科學性的技術開支 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
數學技術介紹 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
網絡館站 |
683.19 |
683.19 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的維護和擇業收入支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事方離退居二線 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事院校離退休工資 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企創業部門創業部門總體頤養穩妥交款總支出 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業的單位職業技能年金繳付收支 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
治療干凈與策劃生孕收支 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業工作單位工作單位醫療設備 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野公司的醫療保健 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障費用 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改革的實質付出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
2019全年度費用支出 部門預算表
機關單位:70萬
工程項目 |
上年費用支出 預估合計 |
常規結余 |
項目付出 |
繳納上一級花費 |
生產經營其他支出 |
對附設的單位補貼撥出 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
781.66 |
562.32 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科學有效新技術經費支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
學科技巧快速普及 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
206 |
07 |
05 |
科技開發館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會切實保障和學生就業性支出 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公機構離離休 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離提前退休 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業組織基本上養老服務保險公司激費支出費用 |
38.31 |
38.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記工作公司的的職業年金激費付出 |
17.44 |
17.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治食品衛生與計劃表計劃生育政策開支 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業政府部門政府部門醫療管理 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心單位名稱醫療衛生 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房擔保總支出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革撥出 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
|
2019年中財政廳付款利潤結余結算的時候總表
機構:萬是
年收入 |
結余 |
||||
投資項目 |
預算數 |
大型項目 |
累計數 |
尋常共公估算財政預算審批 |
人民政府性債券概算財政預算審批 |
一、基本公用設施概預算財政部門審批 |
782.25 |
一、基本公眾精準服務花費 |
|
|
|
二、政府性性基金投資預決算財政局捐款 |
|
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、民防開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性很安全花費 |
|
|
|
|
|
五、的教育其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性新技術教育支出 |
682.60 |
682.60 |
|
|
|
七、人文親子旅游體育乒乓球與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
|
|
八、發展確保和就業形勢結余 |
58.14 |
58.14 |
|
|
|
九、安全衛生健康保健花費 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
十、發展節能生態環保生態環保費用 |
|
|
|
|
|
十一月、成鄉社區居委會收入支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、出行運輸業教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原地質勘察訊息等開支 |
|
|
|
|
|
15場、金融業業務業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融創新開支 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持一些的地方費用支出 |
|
|
|
|
|
十七、大資源共享海底氣象站等性支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產有效保障了費用 |
20.21 |
20.21 |
|
|
|
四十、糧油食品救災物資貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性防治法及應急響應管理系統支出費用 |
|
|
|
|
|
二12、許多結余 |
|
|
|
上年薪資累計數 |
782.25 |
本年度總支出預估合計 |
781.66 |
781.66 |
|
月初民政撥付結轉和節余 |
|
年初財政預算捐款結轉和余額 |
0.59 |
0.59 |
|
一、普遍公用費用預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
二、人民政府性理財產品成本預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
總共 |
782.25 |
累計 |
782.25 |
782.25 |
|
2019年末通常情況下通用費用預算財政資金付款付出結算的時候表
公司的:余萬元
的項目 |
總金額 |
差不多結余 |
項目收支 |
|||
工作定義 會計分類打碼 |
管理費用品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
206 |
|
|
地理學的技術收入支出 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
|
科學合理工藝快速普及 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
206 |
07 |
05 |
科學館站 |
682.60 |
463.26 |
219.34 |
208 |
|
|
社會化有效保障和畢業生就業付出 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業部門部門離離休 |
58.14 |
58.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性公司離退休工資 |
2.39 |
2.39 |
|
208 |
05 |
05 |
機關廠家參公廠家基本的養老服務保險公司網上繳費結余 |
38.31 |
38.31 |
|
208 |
05 |
06 |
行政企業單位事業性企業單位職業技能年金交款總支出 |
17.44 |
17.44 |
|
210 |
|
|
醫遼干凈與設計生殖支出費用 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
|
行政管理工作部門醫用 |
20.71 |
20.71 |
|
210 |
11 |
02 |
創業基層單位醫療保障 |
20.71 |
20.71 |
|
221 |
|
|
公房保障措施費用支出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
|
房間改制經費支出 |
20.21 |
20.21 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
20.21 |
20.21 |
|
自動求和 |
781.66 |
781.66 |
|
2019年終普通共公工程預算財政局審批常見支出費用預算表
計量單位:萬
大型項目 |
總金額 |
人經費支出 |
通用接待費 |
||
經濟發展細分 課目識別碼 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資會員福利費用 |
457.17 |
457.17 |
|
301 |
01 |
主要的薪資 |
67.50 |
67.50 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
|
|
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費津貼費 |
16.80 |
16.80 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
206.70 |
206.70 |
|
301 |
08 |
部門工作行業差不多社會養老人身險人身險繳付 |
38.31 |
38.31 |
|
301 |
09 |
專業年金繳納 |
17.44 |
17.44 |
|
301 |
10 |
企業職員大多社區醫療人身險交款 |
20.71 |
20.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫遼補貼政策交款 |
|
|
|
301 |
12 |
其余社會存在基本保障激費 |
3.48 |
3.48 |
|
301 |
13 |
房間北京公積金 |
20.21 |
20.21 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他很大打工族薪資獎勵支出費用 |
66.02 |
66.02 |
|
302 |
|
貨品和服務于其他支出 |
105.00 |
|
105.00 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
7.11 |
|
7.11 |
302 |
02 |
印刷版費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續期費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
05 |
水電費 |
0.43 |
|
0.43 |
302 |
06 |
交電費 |
15.97 |
|
15.97 |
302 |
07 |
郵電局費 |
4.97 |
|
4.97 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理治理費 |
70.00 |
|
70.00 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
12 |
因公回國(境)材料費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
0.07 |
|
0.06 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓學習費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
17 |
國家公務歡迎費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
18 |
專門村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
31 |
國家公務私車行駛維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
的公路交通資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶學費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品信息和服務項目開支 |
|
|
|
303 |
|
對各人和家的政府補貼 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
整形費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人農林分娩補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對個人賬戶和家里的經濟補貼 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工產品新購 |
|
|
|
310 |
03 |
常用儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網絡上及電腦軟件租賃費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動車輛租賃購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其他出行輔助工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和成列品租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣財產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
某個股權投資性其他支出 |
|
|
|
總金額 |
562.32 |
457.32 |
105.0 |
2019年末基本上共同概預算財政資金付款“三公”資金及工商登記程序運行資金費用支出 竣工決算表
部門:萬是
通常共公概算財政支出補貼款“三公”預備費 |
機關單位運作 預備費結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務活動租車添置及運動費 |
國家公務接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待使用車 置辦費 |
公務活動車輛租賃 正常運行費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
|
1 |
0.09 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0.09 |
2019半年度鎮政府性貨幣基金工程預算財政部門捐款付出部門預算表
計量單位:億元
建設項目 |
總金額 |
主要花費 |
樓盤教育支出 |
|||
功能鍵總類 課程和科目項目編碼 |
項目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
229 |
|
|
其它性支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
中國福彩開具賣出部門渠道費擬定的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利微信彩票網銷售人員貸款機構的行業費付出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
自動求和 |
|
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無政府部性資金概預算財政性補貼款撥出的院校,仍調取該ex表格式,并在本表正下方作下講述明:
注:上海市松江區科技館2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年基金過負債的的記錄表 |
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余額方:萬余元 |
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人數 |
價值 |
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年終數 |
年底數 |
本年數 |
歲末數 |
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一、房產合計數 |
—— |
—— |
1308.08 |
1317.65 |
(一)游動固定資產 |
—— |
—— |
30.64 |
86.51 |
(二)固定不變金融資產 |
—— |
—— |
1277.44 |
1231.14 |
其中:1.房屋(平方米) |
21499 |
21499 |
1236.17 |
1236.17 |
ꦗ 2.通用的生產設備(臺/套/輛) |
199 |
192 |
144.28 |
143.29 |
🌱 之中:(1)設備(輛) |
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🥂 一般來說國家公務出行 |
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ﷺ 執法檢查值崗買車 |
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🥃 特別職業技術水平出行用車 |
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🐎 另一個車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
34.01 |
34.50 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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ꦇ 4.其它固定住股權 |
—— |
—— |
276.46 |
266.73 |
🌳 減:累加攤銷及減值做好準備 |
—— |
—— |
413.48 |
449.55 |
(三)長久的股權質押投資項目 |
—— |
—— |
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(四)長期性的企業債券投入資金 |
—— |
—— |
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(五)要建工程建筑 |
—— |
—— |
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(六)隱匿資產投資 |
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—— |
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🐼 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外股本 |
—— |
—— |
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二、外債合計數 |
—— |
—— |
30.64 |
87.38 |
三、凈金融資產自動求和 |
—— |
—— |
1277.44 |
1230.27 |
第三部分 上海市松江區科技館2019年度部門決算情況說明
一、對武漢市松江區科技創新館2019每年效益花費部門預算綜合情況講解
上海市松江區網絡館2019ꩲ年度收入總計為782.25萬元、支出總計為781.66萬元。與2018年度相比,收入總計增加39.19萬元,支出總計增加38.60萬元。主要原因:正常晉升等。
二、相關蘇州市松江區科持館2019本年工資收入結算的時候原因表示
上年收入合計782.25萬元,其中:財政撥款收入782.25萬元,占100%。
三、關于幼兒園北京市松江區技術館2019第四季度總支出結算的時候癥狀解釋
當年度🧸支出合計781.66萬元,其中:基本支出562.32萬元,占71.88%;項目支出219.34萬元,占28.12%。
四、相關廣州市松江區科技有限公司館2019全年度財政局撥付薪水收支總體經濟時候詳細說明
濟南市松江區新材料技術館2019🧜年度財政撥款收支入總決算782.25萬元,支出總決算781.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加39.19萬元,增長5.27%,支出總計增加了38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
五、并于蘇州市松江區科技創新館2019每年正常公用預結算的時候財政預算撥付結余結算的時候狀態介紹
(一)似的公共性預部門預算國庫補貼款收支部門預算總體經濟狀況
佛山市松江區科學館2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.60萬元,增長5.19%。主要原因:正常晉升等。
(二)平常公共服務工程預算財政廳審批收入支出部門預算格局前提
東莞市松江區科技發展館2019年度一般公共預算財政撥款支出781.66萬元,主要用于教育支出(類)781.66萬元,占100%。
(三)應該公開竣工決算財政局捐款費用竣工決算具體的的情況
滬市松江區自動化館2019ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為815.91萬元,支出決算為781.66萬元,完成年初預算的96%。決算數小于預算數的主要原因:人員經費同比減少等。其中:
1🍰、科學技術支出(類)科學技術管理事務(款)機關服務(項)682.60萬元。主要用于:在職人員的基本工資、津貼補貼、績效工資及辦公費、維護費、社保卡工作經費等。年初預算為697.50萬元,支出決算為682.60萬元,完成年初預算的98%。決算數大于預算數的主要原因:本年人員經費同比有所增加。
2🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)2.39萬元。主要用于:事業單位離退休人員的補貼。年初預算為12.92萬元,支出決算為2.39萬元,完成年初預算的18%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員的活動費、福利費支出低于預期。
3ಞ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)38.31萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。
🥃年初預算為47.41萬元,支出決算為38.31萬元。完成年初預算的81%。決算數小于預算數的主要原因:2019年度決算數低于預算數支出。
4♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)17.44萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。年初預算為18.96萬元,支出決算為17.44萬元。完成年初預算的91.98%決算數小于預算數。
5🌞、醫療衛生和計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)20.71萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為22.52萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的92%。決算數小于預算數。
6𒀰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)20.21萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為16.59萬元,支出決算為20.21萬元,完成年初預算的122%。決算數大于預算數的主要原因:本年4月起住房公積金繳納比例提高。
六、介紹西安市松江區科技公司館2019年正常共同財政預算預算財政預算捐款常見開支部門預算情形說明怎么寫
深圳市松江區科技公司館2019♑年度一般公共預算財政撥款基本支出562.32萬元,包括人員經費457.32萬元,公用經費105.00萬元。基本支出中:
1、工資福利支出457.17萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金;
2、商品和服務支出105.00萬元,主要用于:辦公費、印刷費;
3、對個人和家庭的補助0.15萬元,主要用于:退休費、住房公積金、其它對個人和家庭的補助支出。
七、關于上海市松江區科技館2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費付出財政部門捐款付出結算的時候總體目標具體情況反映。
東莞市松江區信息技術館2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0.09萬元,完成預算的9%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1萬元,完成預算的9%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:減少支出。
2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0.09萬元,增長9%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算增加0.09萬元,增長9%。公務接待費支出增加的主要原因是支出增加。
(二)“三公”預備費財政支出費用補貼款支出費用結算的時候實際的環境講解。
2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0.09萬元,占100%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
3、公務接待費支出0.09萬元。其中:
國內公務接待支出0.09萬。主要用于1批次,15人的接待用餐:嘉興科技館15人來松江開展業務學習。
八、有關于深圳市松江區創新科技館2019本年度市政府性資金民政預算民政審批收入支出結算的時候癥狀描述
沈陽市松江區科技公司館2019半年度無政府辦公室性資金成本預算民政審批總支出。
九、國企資本投資生產項目預算國庫審批現狀說
北京市松江區現代科技館2019年度目標無集體所有制資產管理預算表國庫撥付花費。
十、的關鍵性事宜的狀態說明書怎么寫
(一)政府機關啟用專項經費結余情況報告
上海市松江區科技館2019年度機關運行經費支出無。
(二)中央政府企業采購費用事情
沈陽市❀松江區科技館2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為133.28萬元,其中:貨物采購金額3.02萬元、工程采購金額60.26萬元、服務采購金額70萬元。
(三)工程車輛、住房非常規侵占條件
1、車子
深圳市松江區技術館2019年無因公專私車,因公專私車保證量為零。
2、房
截至2019年12月31日,上海市松江區科技館辦公用房為21499平方米。
(四)成本預算績效考核經營問題
上海市松江區科技館2019年度預算績效管理工作開展情況:尚未取得第三方評價結果。
第四部分 名詞解釋
✃一、國庫補貼款效益:指組織本季度度從本級國庫政府部部門確認的國庫補貼款,其中包括一半公共性費用估算國庫補貼款和政府部性母基金費用估算國庫補貼款。
🧸二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
꧅三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
ꩵ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、上年結轉和盈余:意指上一年度已經完成任務、結轉到上年按有關的的規定仍然運用的的資金。
🔜六、年終結轉和余額:指本每季度或現在每年預算表確定、因主觀性水平的發生變遷沒有辦法按原籌劃落實,需超時到已經每年按關與的規定以后利用的流動資金。
🐼七、基礎開支:指企事業單位為安全保障貸款機構普通暖機、完全每天目標任務目標任務而發生的杜六房加盟總部的開支。
ꦆ八、作業開支:指方為順利完成目標值的行政性作業主線任務或創業發展趨勢目標值,在基本性開支本身產生的各類開支。
ღ九、銷售生產經營花費:指參公政府部門在行業生活及捕助生活本身實施非自由成本核算銷售生產經營生活會出現的花費。
🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐟十一國慶、政府部門作業資金投入:指行政部門標準和符合公務活動員法管理工作的衛生事業標準的使用一半公開財政廳預算財政廳撥付安排好的基本的開支中的生活共用資金投入開支。