廣州市松江區財政預算局
2018每年部部門預算
文件
最這部分鄭州市松江區財政支出局簡介
一、關鍵職權
二、部位預算廠家涉及
第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表
一、工資收入收支預算總表
二、盈利結算的時候表
三、開支預算表
四、財政部門審批工資支出費用結算的時候總表
五、通常情況下公共性工程預算不需要補貼款教育支出預算表
六、通常公用費用預算財務審批首要費用支出 部門預算表
七、通常服務性預算民政付款“三公”資金投入及政府部門進行資金投入費用預算表
八、地方政府性投資基金工程預算財政預算捐款花費預算表
九、固定資產欠債條件表
第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明
4區域專有名詞解釋
1部位深圳市松江區財政廳局簡介
一、最主要行政職能
ꦰ松江區民政局做鎮政府部行業的兩個總體經濟發展控制行業,重點負責經營工作貫徹落實繼續審理繼續審理政機關訴訟府、佛山市市和區關與民政辦公的國家法律最新最新政策法規和最新最新政策地方性法規;安排要制定區民政辦公中長期策劃和一年度民政結余概算,有效確保人代會完成的概算結余平衡性;對概算內各種類型專頂資產并且行政機關訴訟事業心心行業收取任何費用做出控制參與;預審產業園區域內行政機關訴訟事業心心行業賬戶里的創辦;安排制定對產業園區域內工業企業和行業的財會參與和會計學控制;貫徹落實繼續審理繼續審理政機關訴訟府行業購置關與最新最新政策;承辦方鎮政府部行業交辦的分類細節等職能部門。
二、部門部門預算公司的購成
🀅從預結算的時候公司的組合而成看,成都市松江區財政預算部門輪廓門結算的時候分為:成都市松江區財政預算部門局本級結算的時候、成員行政性衛生事業公司的結算的時候。
納入上海市松江區財政局2018年度部門決算編制范圍的單位包括:
編號 |
企事業單位各稱 |
自己的名字 |
1 |
滬市松江區不需要局(本級) |
|
2 |
蘇州市松江區國庫局國庫所 |
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3 |
鄭州市松江區財政性督察監察基地 |
|
4 |
天津市松江區資金財務控制安全服務管理中心 |
|
5 |
重慶市松江區國庫收付平臺 |
|
第二部分上海市松江區財政局2018年度部門決算表
2018第四季度效益付出預算總表
單位名稱:萬塊人民幣
納入 |
經費支出 |
||
該項目 |
結算的時候數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、財政廳補貼款工資 |
5,450.07 |
一、普通公眾服務性費用支出 |
4,228.56 |
在這其中:縣政府性股權基金估算財政局付款 |
|
二、國際關系花費 |
|
二、上級部門補助金薪資收入 |
|
三、國家安全費用支出 |
|
三、工作創收 |
|
四、服務性穩定費用支出 |
|
四、生意薪資收入 |
|
五、的教育收支 |
|
五、其他計量單位上交國家薪水 |
|
六、生物學系統結余 |
|
六、另外的工資 |
86.80 |
七、文化教育體育乒乓球與傳媒業教育支出 |
|
|
|
八、發展確保和找工作教育支出 |
564.32 |
|
|
九、醫療保健食品衛生與預計生孕其他支出 |
111.66 |
|
|
十、高效的環保結余 |
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|
十一月、城市街道其他支出 |
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十三、農林業水付出 |
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|
第十三、城市客運車教育支出 |
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十四、教育資源勘查新信息等經費支出 |
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|
第十三、商業圈提供服務行業等收支 |
|
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|
16、金融創新結余 |
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|
十二、捐助其余東北部收入支出 |
|
|
|
18、土地海洋生物氣候等付出 |
|
|
|
黨的十九、房產質量保障教育支出 |
633.20 |
|
|
二十五、糧油食品廢舊物資自給率撥出 |
|
|
|
二國慶、別結余 |
|
本年度利潤加總 |
5,536.87 |
本年度費用加總 |
5,537.74 |
用行業債券挽救出入差額 |
|
余額分派 |
|
月初結轉和余額 |
84.80 |
年尾結轉和余額 |
83.93 |
共計 |
5,621.67 |
共計 |
5,621.67 |
2018年度目標純收入竣工決算表
計量單位:萬元左右
工程項目 |
上年年收入總計 |
財政部門審批純收入 |
上家補貼營收 |
事業單位效益 |
自主經營收錄 |
附屬標準上交薪資 |
其余收錄 |
||||
實用功能分類別 |
課程和科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
應該公共性服務管理收入支出 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政資金事宜 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政性行駛 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政性國庫銷售 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
問題化的建設 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
不需要委托授權金融產品其他支出 |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
別不需要事務性總支出 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會安全保障和就業率性支出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業計量單位離退休之 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口操作行政性基層單位離退休年齡 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上企業常規醫療穩定穩定手機繳費收支 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政的單位企業發展的單位的職業年金交費收入支出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥衛生防疫與準備計劃生育政策其他支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業性企業單位醫遼 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性公司的醫藥 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保證性支出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
自建房改變性支出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子貼補 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018本年度撥出部門預算表
機構:億元
內容 |
上年費用支出 合計數 |
通常總支出 |
建設項目總支出 |
上交上一級支出費用 |
合作經營性支出 |
對附屬醫院政府部門補帖性支出 |
||||
系統總類 |
會計科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
基本公開服務的總支出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財務行政事務 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
人事部門自動運行 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政性國庫工作 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
問題化規劃 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政結余請求相關業務結余 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其他的財政預算事務管理其他支出 |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保險和大學生就業付出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業有成組織離退體 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作行政管理組織離退體 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業有成基層單位常規頤養保險行業手機繳費花費 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關參公公司行業年金網上繳費總支出 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療安全衛生與工作方案養育結余 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業上的單位名稱醫治 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政事務政府部門治療 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房質量保障付出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案性支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣補助 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018全年國庫捐款純收入其他支出竣工決算總表
機構:萬美金
利潤 |
其他支出 |
||||
好項目 |
結算的時候數 |
內容 |
加總 |
普遍公共信息項目預算財政資金付款 |
政府部門性股權基金預決算財政資金撥付 |
一、普通公開費用財政支出捐款 |
5,450.07 |
一、尋常公用設施的服務花費 |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二、政府性性母基金概預算財政預算捐款 |
|
二、外交史結余 |
|
|
|
|
|
三、國家安全結余 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性總支出 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
|
|
|
|
|
六、數學方法總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育乒乓球與文化花費 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟保駕護航和就業的開支 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九、醫學清潔與進度表生二胎開支 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十、節約低能耗付出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉居民平臺性支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水付出 |
|
|
|
|
|
十四、道路交通運送其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦產品信息等費用 |
|
|
|
|
|
十六、服務培訓業服務培訓業等開支 |
|
|
|
|
|
十五、財富管理費用 |
|
|
|
|
|
十八、救助另外位置收支 |
|
|
|
|
|
十七、國土資源浮游生物氣候等結余 |
|
|
|
|
|
十八、自建房保駕護航收支 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
四十、糧油加工物資采購存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、別經費支出 |
|
|
|
本年度創收預估合計 |
5,450.07 |
當年度撥出自動求和 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
年終財政局撥付結轉和余額 |
|
年尾財政支出補貼款結轉和余額 |
83.93 |
83.93 |
|
通常情況下共同決算財務捐款 |
84.80 |
|
|
|
|
政府部門性基金投資成本預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
總結 |
5,534.87 |
總結 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018當年度基本公用項目預算財政性補貼款撥出部門預算表
公司的:余萬元
活動 |
通常情況下公眾預算表財政局審批支出費用結算的時候數 |
|||||
技能幾大類 課目編碼查詢 |
科目表英文名稱 |
合計數 |
差不多經費支出 |
項目付出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
一般的公眾售后服務總支出 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
財政預算事情 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
行政訴訟正常運作 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
民政國庫項目 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
圖片網絡化制作 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
財政局信賴的業務開支 |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
另外財政預算業務其他支出 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
社會化保證和出去上班開支 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
行政機關企業企業離退休之 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護行政機關公司的離養老金 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
機關政府部門自己事業政府部門一般個人養老保險金保險金付款結余 |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
行政機關教育事業政府部門崗位年金繳納費用費用支出 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
醫療設備食品衛生與工作方案發育付出 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業工作單位醫用 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政事務的單位醫療保健 |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
房間質量保障花費 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
公寓房創新花費 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
買房子津貼 |
314.14 |
314.14 |
|
總金額 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018年度目標一般來說公益性財政局預算財政局捐款最基本開支結算的時候表
公司:萬塊人民幣
創業項目 |
大部分通用費用預算財務審批 總體經費支出預算數 |
||||
資金區分 課程和科目代碼 |
管理費用公司名稱 |
累計 |
員事業費 |
通用專項資金 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資有福利收入支出 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
一般員工工資 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
薪金 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
另外的市場經濟服務保障交款 |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
績效評價底薪 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業標準首要社會養老保費保費繳付 |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
的職業年金交款 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
工作人員根本醫療器械人壽保險繳納 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
公房住房基金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
許多薪資特權收支 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
寶貝和服務于經費支出 |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
辦公室費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
印上費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
交電費 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
電力費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務工作服務費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
交通費 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
租賃服務費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
工作會費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
教學費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
公務接持接持費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
上用原成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
協助渠道費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
公會資金 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
福利性費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
國家公務小二租車程序運行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種道路費用的 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及附帶費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他商品信息和服務保障撥出 |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對人個和家長的補貼申請書 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
衣食住行補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對個體和家長的補助金支出費用 |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
資金性支出費用 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
接待室機械設備新購 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
專門用環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡上及APP添置更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務出行用車購進 |
|
|
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310 |
19 |
另一個鐵路交通手段購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資基金性性支出 |
|
|
|
總金額 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018全年通常公共性成本預算財務付款“三公”接待費結余及行政單位運動接待費結余結余結算的時候表
政府部門:上萬元
基本公用設施概算國庫捐款“三公”專項經費 |
單位啟用 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務私車置辦及工作費 |
公務活動迎送費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 置辦費 |
因公車輛租賃 運動費 |
||||||||||
財政預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018年度目標政府辦公室性貨幣基金工程預算財政預算付款費用預算表
企事業單位:萬余元
創業項目 |
政府性性母基金結算的時候財政部門捐款付出結算的時候數 |
|||||
功能鍵種類 課程和科目商品編碼 |
幾個會計科目稱謂 |
累計數 |
常規經費支出 |
好項目花費 |
||
類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區財政局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018當年度財力負債率情況報告表 |
||||
費用企業單位:萬塊人民幣 |
||||
|
人數 |
幣值 |
||
月初數 |
年終數 |
本年數 |
月底數 |
|
一、股權合計數 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一)進出基金 |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)不變財力 |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房屋(平方米) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
♊ 一樣公務活動小二租車 |
|
|
||
🅘 行政執法交警執法用車的 |
|
|
||
𒉰 珍禽專業的技術買車 |
|
|
||
⛄ 許多小二租車 |
|
|
||
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
||
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
||
൩ 4.任何規定財力 |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
✅ 減:累加計提折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
||
(三)常期注資 |
—— |
—— |
||
(四)搭建施工 |
—— |
—— |
||
(五)無型資源 |
—— |
—— |
||
𒀰 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
||
(六)另一個股本 |
—— |
—— |
||
二、欠債總計 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈資本自動求和 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
第三部分上海市松江區財政局2018年度部門決算情況說明
一、對於昆明市松江區國庫局2018年末純收入性支出總體經濟事情介紹
北京市松江區民政局2018ꦆ年度收入總計為5,621.67萬元、支出總計為5,621.67萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加415.76萬元。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳、信息化建設的一次性項目的資金投入和一次性住房解困工作貨幣補貼。
二、介紹昆明市松江區財政部門局2018年終效益結算的時候具體情況表明
沈陽市松江區國庫局2018💝年度收入合計5,536.87萬元,其中:財政撥款收入5,450.07萬元,占98.43%;其他收入86.80萬元,占1.57%。
三、相對于佛山市松江區財政局局2018當年度花費結算的時候前提介紹
天津市松江區財政性局2018💙年度支出合計5,537.74萬元,其中:基本支出3,903.94萬元,占70.50%;項目支出1,633.80萬元,占29.50%。
四、關與杭州市松江區財政廳局2018一年度財政局撥付薪資收入撥出總體經濟情況報告說明怎么寫
深圳市松江區財政支出局2018⛦年度財政撥款收支總決算5,534.87萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加333.02萬元,增長6.40%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。
五、有關廣州市松江區民政局2018本年度普遍公眾估算財政部門審批教育支出部門預算情況下解釋
(一)一半共公成本預算國庫審批其他支出部門預算整體來說原因。
傷害市松江區財務局2018ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,占本年支出合計的98.43%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加435.62萬元,增長8.69%。主要原因:新遷辦公樓用電量增加產生的電費、機關事業單位職業年金繳費的補繳和信息化建設的一次性項目的資金投入。
(二)一般來說通用估算不需要審批花費結算的時候節構現象。
天津市松江區民政局2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出5,450.94萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)4,228.56萬元,占77.57%;社會保障和就業支出(類)564.32萬元,占10.35%;醫療衛生和計劃生育支出(類)111.66萬元,占2.05%;住房保障支出(類)546.40萬元,占10.03%。
(三)普遍公共信息預算表國庫付款總支出結算的時候中應原因。
天津市松江區民政局2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5,262.63萬元,支出決算為5,450.94萬元,完成年初預算的103.58%。其中:
1♎、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬元。主要用于:在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費以及水電費、物業管理費和福利費等。年初預算為2,845.31萬元,支出決算為2,594.76萬元,完成年初預算的91.19%。決算數小于預算數的主要原因:預算調整因素,購房補貼功能類科目調整。
2𒐪、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業務(項)6.10萬元。主要用于:非稅電信光纜月租費。年初預算為4.68萬元,支出決算為6.10萬元,完成年初預算的130.34%。決算數大于預算數的主要原因:項目據實結算。
3ꦿ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)信息化建設(項)953.72萬元。主要用于:金財工程管理系統運維、金財工程政務管理及網絡安全信息系統運維、國有資產管理系統運維、預算執行動態監控管理系統開發費、信息系統安全等級保護、信息化項目監理服務、財政性投資資金管理信息系統、金財工程項目庫與預算績效自評價信息系統、松江區國庫集中支付電子化管理平臺改造和松江區政府會計制度核算系統等。年初預算為891.21萬元,支出決算為953.72萬元,完成年初預算的107.01%。決算數大于預算數的主要原因:預算調整因素。
4🌳、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政委托業務支出(項)459.96萬元。主要用于:財政預算項目績效評價、資產清查核實服務費等。年初預算為580.60萬元,支出決算為459.96萬元,完成年初預算的79.22%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。
5ꦦ、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)214.02萬元。主要用于:VPDN租賃費、財政法制建設課題調研、小微企業會計服務和會計監督與檢查。年初預算為255萬元,支出決算為214.02萬元,完成年初預算的83.93%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行項目調減因素。
6🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理行政單位離退休(項)29.62萬元。主要用于:離退休人員的福利費。年初預算為47.27萬元,支出決算為29.62萬元,完成年初預算的62.66%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。
7꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主要用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算為240.52萬元,支出決算為235.08萬元,完成年初預算的97.74%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。
8ღ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)299.62萬元。主要用于:在職職工的職業年金繳費。年初預算為20.31萬元,支出決算為299.62萬元,完成年初預算的1475.23%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,補繳以前年度職業年金。
9🐲、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)111.66萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為114.25萬元,支出決算為111.66萬元,完成年初預算的97.73%。決算數小于預算數的主要原因:預算執行因素。
10𒆙、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)232.26萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為263.48萬元,支出決算為232.26萬元,完成年初預算的88.15%。決算數小于預算數的主要原因:按實結算。
11ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)314.14萬元。主要用于:在職職工房改補貼。年初預算為0萬元,支出決算為314.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:科目調整因素,一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)調整為住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。
六、相對于滬市松江區財政性局2018一年度一樣公眾費用財政性撥付基本上收支竣工決算情況反映
成都市松江區財政局局2018💛年度一般公共預算財政撥款基本支出3,817.14萬元,包括人員經費3,371.06萬元,公用經費446.08萬元。基本支出中:
1𒅌、工資福利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金和其他工資福利支出。
2🦂、商品和服務支出384.97萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費以及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助9.53萬元,主要用于:離休費以及其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出61.11萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海市松江區財政局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財務補貼款費用預算綜合性原因反映。
蘇州市松江區財政預算局2018💫年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.90萬元,支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%,其中:公務接待費支出決算為0.34萬元,完成預算的17.89%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。
2018🅠年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少0.51萬元,其中:公務接待費支出決算減少0.51萬元。公務接待費支出減少的主要原因是減少了接待批次所產生的餐費。
(二)“三公”事業費財政預算捐款開支預算特定現象詳細說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.34萬元,占100%。具體情況如下:
公務接待費支出0.34萬元,其中:
🅠國內公務接待支出0.34萬元,主要用于2批次、21人的接待用餐:嘉興市秀洲區人民政府辦公室15人來松江區考察田園綜合體建設,崇明區財政局6人來松江區學習借鑒行政事業性國有資產管理等方面的經驗。
八、并于重慶市松江區財務局2018全年相關部門性理財產品預結算的時候財政資金撥付收支結算的時候事情講解
昆明市松江區財政預算局2018全年無政府性性股票基金預算表財政收入支出捐款收入支出。
九、國家資本投資營運預算表財政資金付款現象闡明
廣州市松江區財政支出局2018全年無公有資源企業經營費用預算民政付款費用支出 。
十、任何很重要問題的情況發生講解
(一)機關事業單位使用專項經費結余現狀。
𝕴上海市松江區財政局2018年度機關運行經費支出446.08萬元,比2017年度增加64.51萬元,增長16.91%。主要原因是新遷辦公樓用電量增加產生的電費。
(二)區政府選擇其他支出問題。
上海市松江區財政局2018年度𓄧政府采購金額為1373.58萬元,其中:貨物采購金額32.99萬元、服務采購金額1340.59萬元。
2018ꩵ年度本部門面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元。
(三)小轎車、樓房個性化侵占的情況
1.行駛
西安市松江區財政支出局無國家因公私家車,國家因公私家車保要量為零。
2.屋房
🍸截止日2018年12月31日,傷害市松江區國庫局選擇的房層中由區機構事情經營局全部統一配合的另一個職能部門土地產權的房層為6174.78平方怎么算米。
(四)項目預算效績經營情況下。
上海市松江區財政局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:成熟的策劃工程概預算效績工作制度管理,嚴厲程序執行工程“先評審會、后出庫”的原理,的提升工程工程概預算編織效率。2018年度松江區財政局無績效評價項目。
第4地方專有名詞描述
🎶一、民政廳廳廳付款薪水:指院校本全年度度從本級民政廳廳廳單位作為的民政廳廳廳付款,是指普通共同估算民政廳廳廳付款和區政府性股權基金估算民政廳廳廳付款。
二、企工作營收:指企工作企機關事業單位抓好專科國際業務活躍十分外掛活躍具有的營收。
﷽三、合作經營的個人納入:指衛生事業機構在靠譜行業運動簡答輔助制作運動后實施非獨立性賬務處理合作經營的運動有的個人納入。
💜四、某些盈利:指工作單位完成的除“財政廳付款盈利”、“事業單位盈利”、“生產經營盈利”等之外的盈利。
五、期初結轉和節余:意指去年度無權來完成、結轉到本年度按關于規則持續使用的的錢財。
🍃六、年終結轉和節余:指上全財政年度目標或前全財政年度目標費用預算擬定、因客觀事實能力引發轉化始終無法按原策劃全面實施,需延長到后期全財政年度目標按有關指定以后運行的錢財。
七、首要結余:指組織為有效保障平臺一切正常轉動、順利完成臺賬工作的的任務而情況的各類結余。
🧸八、的項目開支:指機構為實現某一的行政處事情責任或事業性發展進步方向,在大多開支囿于情況的各個開支。
🍃九、管理的花費:指企業發展政府部門在專門過程及輔助器過程之余大力開展非獨立空間計算成本管理的過程引發的花費。
🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐼五一、市直機關自動運行勞務費概算:指行政訴訟計量計量單位和參照物因公員法管理系統的衛生事業計量計量單位運行般共公概算財務審批安排好的常見費用中的日常的公共勞務費概算費用。